4.塔城地区发改委 2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:51  塔城地区发改委

第一部分 塔城地区发改委概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区发展和改革委员会为全额拨款的行政单位,挂“地区粮食局”、“地区价格监督检查局”、“地区价格成本调查监审局”牌子,为塔城地区行政公署工作部门。

(一)发改委主要职能

1、根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发塔城地区行政公署职能转变和机构改革方案的通知》(新党厅字[2016]25号),设立塔城地区发展和改革委员会(以下简称地区发展和改革委员会).      

一、职责调整

(一)划入的职责

1.将原地区粮食局职责全部划入地区发展和改革委员会。

2.将原地区价格监督检查局职责全部划入地区发展和改革委员会。

(二)取消的职责

取消已由国务院、自治区人民政府和地区行政公署公布取消的行政审批事项。

(三)弱化的职责

1.根据自治区修订调减投资核准目录,提高地区级核准项目的规模(限额)标准,缩小投资审核范围,下放投资审核权限。国家、自治区级规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,除需报国家、自治区和地区行政公署审批、核准或由自治区发展和改革委员会、地区发展和改革委员会审批、核准外,由县(市)人民政府、行业管理部门审批、核准,或由企业自主决策。

2.地方规划和专项规划,除按规定需报国家、自治区和地区行政公署审批外,由县(市)人民政府和行业管理部门在国家、自治区、地区级规划和政策指导下分别制定。

(四)加强的职责

1.组织实施地区固定资产投资项目节能评估审查工作。

2.受地区行政公署委托向地区人大工委提交国民经济和社会发展计划报告。

3.依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策,研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调地区经济社会发展,研究分析国内外、区内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段的措施和建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接、平衡各县(市)及主要行业的规划;受地区行政公署委托向地区人大工委提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任;提出促进地区国民经济持续快速协调健康发展的措施建议;研究涉及国家、自治区和地区经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施建议。

(三)负责汇总分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面情况和执行效果,提出措施建议;组织实施国家、自治区价格政策;积极推进价格综合改革,疏导价格矛盾;充分发挥价格杠杆作用,合理利用价格调节基金等手段,做好价格调控;制定和调整权限范围内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准,发布重大价格信息,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革责任,研究地区经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定地区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作;组织制定区域经济协调发展规划和措施;组织研究推进西部大开发战略和重大措施的实施;推进地区城镇化建设;负责地区西部开发领导小组办公室日常工作。

(五)承担规划重点建设项目和生产力布局责任,研究提出地区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标措施,规划重点项目和生产力布局;衔接平衡需要中央财政、自治区财政和地区财政投资及涉及重点建设项目的专项规划;编制、下达地区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划;负责地区重点项目的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计;组织实施地区固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调地区招投标工作;负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

(六)推进产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、二、三产业发展重大问题,并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出地区国民经济重要产业发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究并协调农业和农村经济社会发展有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟定并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划,会同有关部门做好战略储备工作;研究提出高技术产业发展战略、规划,推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。

(七)研究提出利用外资发展战略、结构优化目标和政策建议;按照管理权限,负责审核上报国外贷款、外商直接投资和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区和开放地区的规划、布局和设立。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控责任,研究分析区内外市场供求状况,编制地区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;负责粮食宏观调控和重要商品流通体制改革。

(九)负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展的衔接平衡,协调地区社会事业发展重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议;负责地区医疗卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

(十)推进可持续发展战略,负责地区全社会节能减排综合协调工作,组织提出发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施建议并协调实施;会同有关部门研究提出地区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和措施;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责地区节能减排领导小组办公室日常工作。

(十一)负责起草地区国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放有关措施建议。

(十二)贯彻落实国家、自治区建设项目稽察监督法规、规章和相关政策;组织开展重大建设项目稽察;组织开展对中央和地方财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查;指导协调地区建设项目稽察监管工作;跟踪检查相关行业部门和县(市)贯彻执行国家投资政策和规定情况;提出改进投资管理和项目建设意见和建议;配合国家、自治区稽察办开展有关稽察工作。

(十三)按照国家、自治区有关法律、法规和相关政策,指导协调、组织实施全地区价格和收费监督检查及价格服务工作;协助、配合国家发展和改革委员会、自治区发展和改革委员会在地区开展各项价格监督检查工作。

(十四)认真贯彻国家粮食工作的法律、法规、方针、政策,并督促检查落实情况;贯彻执行自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以及粮食行业管理办法,并组织实施;负责编制地区粮食仓储设施建设的规划,按照基本建设计划和管理程序,对地区粮油基建项目进行管理和监督。

(十五)负责对地区粮油加工、饲料及粮油食品企业的行业管理;指导实施多种经营发展规划,会同有关部门组织粮油科技项目技术更新改造和先进技术设备的引进;参与粮食种植结构调整,引导农民种植优质粮油作物,促进农业产业化经营发展。

(十六)承办地区行政公署交办的其他事项。

三、内设机构及人员情况

()根据上述职责,地区发展和改革委员会设内设科室14个:

1)办公室

2)国民经济综合科

起草、审核地区发展和改革委员会(地区粮食局、地区价格监督检查局)有关重要文件和综合报告。

3)政策法规科(挂体改办牌子)

4)固定资产投资科(挂外资科牌子)

5)社会发展科(挂地区医疗体制改革办公室牌子)

6)农村经济科

7)基础产业科

8)项目建设管理科(挂地区西部大开发领导小组办公室、经济贸易科牌子)

9)项目稽察科

10)能源科

11)价格管理科

12)收费管理科

13)粮食业务管理科

14)粮食监督检查科

(二)人员情况

根据塔城地区编委机构编制方案,塔城地区发改委为全额拨款行政单位,总编制人数62,在职实有人数为46,其中:行政人数26人、事业人数(参公)1,事业人数14人,工勤人数5人;

(三)基层预算单位组成

地区发改委机构情况为行政机关,下设二级局价格监督检查局,下设农产品成本监审局均为行政单位。下属事业单位有地区国民经济动员办公室(参公)、地区重点项目领导小组办公室,项目评审中心、价格监测中心、价格认定局、地区对口援疆办公室、塔城地区全社会节能减排监察局。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区发改委部门决算包括:塔城地区发改委部门本级决算。

纳入塔城地区发改委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1.塔城地区发改委单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4223.7万元,与上年收入2686.62万元相比,增加38086.49万元,提高1417%,支出41862.82万元,与上年支出1608.78万元相比,减少98.24万元,增降低6.38%,结余367.91万元,与上年结余1473.78万元相比,减少1105.87万元,降低75.03%。增减变化主要原因是:收入减少是因为2016年自治区环保厅拨库鲁斯台草原修复资金1000万元,增加了2016年收入,2017年无此项收入。支出减少是因为其他资本性支出和商品与服务支出减少。结余减少是因为基本结余减少。

与预算相比情况。2017年收入决算4223.07万元,2017年收入预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目收入增加。2017年支出4223.07万元,2017年支出预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目支出增加。2017年结转367.91万元,2016年结余1473.78万元,比上年减少1105.87万元,减少原因主要是上年延续项目今年支出。

无其他要说明的情况。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4223.07万元,其中:财政拨款收入38586.29万元,占94.63%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位缴款0万元,0%;其他收入2186.82万元,占5.36%;增减变化的主要原因是:2017年增加了民航建设资金1900万元,铁路建设资金36500万元,水利工程建设1300万元.2016年财政拨款收入2686.62万元,与2017年相比,增加了35899.67万元,增加原因是民航建设资金1600万元,铁路建设资金 36390万元,水利工程建设0万元.其他收入2016190.61万元,2017286.82万元,相比增加96.21万元,原因是增加塔城地区重点开放开发试验区项目。

2017年收入决算4223.07万元,2017年收入预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目收入增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4223.07万元,其中:基本支出741.48万元,占1.77%;项目支出41121.33万元,占98.23%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%。增减变化的主要原因是:2017年增加了民航建设资金1929.4万元,铁路建设资金37450万元,水利工程建设1306.73万元.2016年基本支出1071.75万元,与2017年相比,减少330.27万元,减少原因是2016年交纳了以前年度的养老保险和退休人员工资,住房公积金增加5.79万元.主要是人员增加.发改运行费2017年比2016年减少293.29万元,减少原因2016年交纳了以前年度的养老保险.      

2017年支出决算4223.07万元,2017年支出预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目支出增加。无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4223.07万元,与上年相比,增加38086.49万元,增加93.41%。增减变化的主要原因是:增加原因是2017年增加了民航建设资金1900万元,铁路建设资金36500万元,水利工程建设1300万元。财政拨款支出41862.82万元,与上年相比,增加40254.04万元,增加96.16%。其中:2016年基本支出1071.75万元,项目支出537.04万元。2017年基本支出741.48万元,项目支出41121.33万元,增减变化的主要原因是:减少原因是2016年交纳了以前年度的养老保险和退休人员工资, 2017年项目支出增加。2017年增加了民航建设资金1929.4万元,铁路建设资金37450万元,水利工程建设1306.73万元,财政拨款结转结余352.71万元,与上年相比,减少1104.19万元,降低75.79%。增减变化的主要原因是:减少原因是项目结余减少。

与预算相比情况。2017年收入决算4223.07万元,2017年收入预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目收入增加。2017年支出4223.07万元,2017年支出预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目支出增加。2017年结转367.91万元,2016年结余1473.78万元,比上年减少1105.87万元,减少原因主要是上年延续项目今年支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出741.48万元。与上年相比,减少682.22万元,降低92.00%。增减变化的主要原因是:减少原因是2016年交纳了以前年度的养老保险。

其中:按功能分类科目:

2080504未归口管理的行政单位离退休支出81.63万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.13万元;

2010401行政运行支出570.1万元;

2110804退牧还草工程建设支出2.29万元

2111001能源节约利用支出17.65万元

2130305水利工程建设支出1300万元

2130502扶贫以工代赈支出6.73万元

2140204铁路路网建设支出37450.0万元;

2140304机场建设支出29.40万元;

2110201住房公积金支出33.63万元;

2299901其他支出124.79万元;

按经济分类科目分:工资福利支出530.20万元,其中基本工资158.32万元;津贴补贴120.74万元;奖金80.15万元;其他社会保障缴费65.06万元;机关事业养老保险58.13万元;绩效工资9.24其他工资福利支出38.58万元。商品与服务支出400.24万元,其中办公费48.89万元;咨询费296.2万元;手续费0.07万元;水费0万元;电费0.53万元;邮电费1.52万元;取暖费0万元;差旅费10.07万元;租赁费1.72万元;会议费1.05万元;培训费0.64万元;公务接待费1.12万元;劳务费4.01万元;工会经费5.7万元;福利费9.89万元;公务用车运行维护费4.12万元;其他商品与服务支出14.71万元。对个人和家庭的补助142.07万元,其中离休费8.75万元、抚恤金14.32万元;生活补助28.02万元;奖励金1.9万元;住房公积金33.63万元;采暖补贴6.27万元.其他对个人和家庭的补助支出49.19万元。其他资本性支出38601.83万元,其中办公设备购置18.83万元;基础设施建设资金37300万元,其他资本性支出1300万元。

2017年支出决算4223.07万元,2017年支出预算616.14万元,比上年增加4161.46万元,增加原因是项目支出增加。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度政府性基金决算财政拨款收入0万元,2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2017年相比减少0万元,增减变化的主要原因是:无。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余367.91万元,与上年相比,减少1105.89万元,降低75.03%

其中财政拨款结转结余352.71万元。与上年相比,减少1104.19万元,降低75.74%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.62万元,比上年减少1.9万元,降低29.14%,减少原因是2017年无因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%,比上年减少0万元,减少原因是2017年本单位没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,占78.63%,和上年相比减少1.86万元。公务接待费支出0.5万元,占10.82%,和上年相比增加0.02万元,原因原地区粮食局合并到发改委。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.12万元。主要用于项目检查,调研工作用车等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.5万元。具体是:国内公务接待支出0.5万元,主要是用于上级或本级部门检查工作时的接待费用等。发改委国内公务接待10批次,17人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费支出预算6.9万元,其中公务用车购置及运行维护费5万元;因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.9万元。无超预算执行。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度发改委机关运行经费支出69.21万元,比上年减少351.65万元,减少508.09%,主要原因是塔城亚行项目咨询费。故机关运行经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

发改委2017年政府采购计划31.74万元、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、实际采购31.07万元、政府采购货物支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1308.85万元,其中:流动资产401.12万元,固定资产907.73万元,其中:房屋4390.31平方米,价值529.67万元,共有车辆5辆,价值141.42万元,其中:一般公务用车5辆、价值141.42万元,其他固定资产价值236.64万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区发改委资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,发改委实行绩效管理的项目8个,涉及预算40923万元,项目支出决算41121.33万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、克路铁路建设项目,资金到位37450万元,已经执行未完成。

2、塔城机场扩改建设项目,资金到位1929.4万元,已经执行未完成。

3、水利工程前期费项目,资金到位1300万元,完成可研,其他还在执行。

4、节能减排项目,资金到位16.8万元,正在执行。

5、对口援疆工作专项经费,资金到位2.0万元,已完成。

6、访惠聚工作执行24.79万元,已经完成。

7PPP项目规划费,资金到位100万元,正在执行

8、西部重点开发项目,资金到位100元,已经完成。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010401款中201类指一般公共服务支出04款发展与发展事务01项行政运行;08物价管理;99是其他发展与改革事务支出;

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2110804款中211类指节能环保支出08款退牧还草04项退牧还草工程建设;

2130305款中213类指农林水支出03款水利05项水利工程建设;

2130502款中213类指农林水支出05款扶贫02项一般行政管理事务;

2140204款中214类交通运输支出02款铁路运输04项铁路路网建设;03款民用航空运输04项机场建设;

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。

其他有关说明内容:《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,无数据。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

塔城地区发改委

附件【塔城地区发展和改革委员会决算公开表格.XLS已下载
附件【2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls已下载
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