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2018年度中共塔城地区纪律检查委员会部门决算公开说明

2019-04-30 20:39:46 点击:[] 打印
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第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况(11张):  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

三、财政拨款收支情况(9张)  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》  

五、部门决算附表(5张)  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表(2张)  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

 

 

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

(一)主要职能按照中央深化国家监察体制改革试点工作的决策部署,中共塔城地区纪律检查委员会与和塔城地区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行纪检、监察两项职能。主要担负着贯彻落实中央、自治区关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助地委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责;在上级纪委和地委领导下组织开展巡视工作;负责塔城地区监察工作,依法对地委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调地区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等。  

(二)机构设置情况:地区纪委监委机关共有内设部室14个,包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室;派驻机构16个,地委巡察工作领导小组办公室1个,地委巡察组5个;同时,群众工作督导办公室、扶贫领域腐败和作风问题专项治理办公室、扫黑除恶专项斗争监督执纪问责办公室均设在地区纪委监委。  

(三)年末编制及实有人数情况:现地区纪委监委共计人员编制190名。截止201812月,实有人数136人,其中在职105人,离休1人,退休30人,其他(遗属)1人。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看,中共塔城地区纪律检查委员会部门决算包括:中共塔城地区纪律检查委员会部门本级决算,无所属单位决算。  

纳入中共塔城地区纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

序号单位名称备注  

1   中共塔城地区纪律检查委员会本级无所属单位决算  

 

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入1980.34万元,与上年相比,增加677.53万元,增长52.01%,增减变化主要原因:一是2018年派出机构改革,增加大量的人员,追加了人员工资及社保缴费;二是追加审查调查业务续建及教育基地升级改造工程款、入驻六合创业孵化大厦各项费用。支出1981.17万元,与上年相比,增加633.98万元,增长47.06%,增减变化主要原因是:追加了人员经费支出、业务用房续建及教育基地升级改造工程款支出。结余59.42万元,与上年相比,减少0.88万元,降低1.46%。增减变化主要原因是以前年度的往来进行了梳理,对部分往来款项进行冲账处理。  

与预算相比情况。  

本年预算收入年初预算数1106.31万元,实际收入数1980.34万元,差异率79%,主要原因是:年中追加了人员经费、社保费用、人员增资、及廉政教育基地工程项目预算。本年预算支出年初预算数1106.31万元,实际支出数1981.17元,差异率79.08%,主要原因是:根据机构改革的需要,增加了人员经费的支出与工程项目的支出。  

无其他有关说明内容。  

(二)部门收入总体情况说明  

本年收入合计1980.34万元,其中:财政拨款收入1444.4万元,占72.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入535.95万元,占27.06%,增减变化的主要原因:一是人员增资及社保缴费增加。二是追加业务用房续建及教育基地升级改造工程款、入驻六合创业孵化大厦各项费用。  

与预算相比情况。  

本年预算收入年初预算数1106.31万元,实际收入数1980.34万元,差异率79%,其中财政拨款收入1106.31万元,年初预算数差异率为30.56%,主要是派驻机构改革,调入大量人员,追加人员增资及社保缴费增加。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入为535.95万元,较年初预算数差异率为100%,主要是年初未列其他收入预算,年中追加了业务用房续建及教育基地升级改造工程款、入驻六合创业孵化大厦各项费用。  

无其他有关说明内容。  

(三)部门支出总体情况说明  

本年支出合计1981.17万元,其中:基本支出1436.86万元,占72.53%;项目支出544.31万元,占27.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出较上年支出增加320.42万元,增减变化的主要原因是:2018年派驻机构改革需要,调入大量人员,人员增资及社保缴费增加;项目支出较上年增加313.56万元,增减变化的主要原因是:支付了业务用房续建及教育基地升级改造工程款、入驻六合创业孵化大厦各项费用。  

与预算相比情况。  

本年预算支出年初预算数1106.31万元,实际支出数1981.17元,差异率79.08%。其中:基本支出年初预算数1106.31万元,实际支出数1436.86万元,差异率29.88%。人员经费支出902.44万元,公用经费支出534.42万元,项目支出544.31万元,同比2017年支出1347.19万元增加了633.98万元,增加47.06%,主要是项目支出增加,原因是2018年支付了业务用房续建及教育基地升级改造工程款、入驻六合创业孵化大厦各项费用。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入1444.4万元,与上年相比,增加337.66万元,增长30.51%。增减变化的主要原因是:2018年派驻机构改革,调入大量人员,增加了人员工资、社保费用、住房公积金等费用。财政拨款支出1444.8万元,与上年相比,增加293.69万元,增长25.51%。其中:基本支出1436.43万元,项目支出8.37万元。增减变化的主要原因是:人员增资补发、2017年绩效奖发放、追加人员工资、社保费用、住房公积金、办公经费等。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0.4万元,降低100%。增减变化主要原因是:个人往来在2018年进行了冲账处理。  

与预算相比情况。  

2018年度财政拨款收入预算数1106.31万元,实际收入1444.4万元,差异率30.56%;财政拨款支出预算数1106.31万元,实际支出1444.8万元,差异率30.6%;预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出等。  

无其他有关说明内容。  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出1444.8万元。与上年相比,增加293.69万元,增长25.51%。增减变化的主要原因是:派驻机构改革的需要,年中追加人员支出、公用支出等。其中:按功能分类科目,2011101款行政运行支出1226.32万元;2011104款大案要案查处支出43.8万元;2040499款其他检察支出4.19万元;2080504款未归口管理的行政单位离退休支出47.27万元;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出75.92万元;2210201款一住房公积金支出43.12万元;2299901款其他支出4.18万元。按经济分类科目,工资福利支出847.36万元,其中:基本工资200.75万元,津贴补贴230.89万元,奖金54.53万元,伙食补助费76.29万元,绩效工资50.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费75.98万元,职工基本医疗保险缴费33.5万元,公务员医疗补助缴费11.10万元,其他社会保障缴费3.18万元,住房公积金43.12万元,其他工资福利支出67.42万元。商品和服务支出512.62万元。其中:办公费62.44万元,印刷费0.43万元,水费2.08万元,电费4.37万元,邮电费10.23万元,取暖费9.27万元,差旅费244.62万元,维修(护)费11.72万元,租赁费13.43万元,会议费2.38万元,培训费3.04万元,公务接待费1.66万元,劳务费32.01万元,委托业务费6万元,工会经费6.57万元,福利费4.8万元,公务用车运行维护费85.66万元,其他商品服务支出11.91万元。对个人和家庭的补助支出55.07万元,其中:离休费11.98万元,退休费31.36万元,生活补助11.42万元,奖励金0.15万元,其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。其他资本性支出29.74万元,为办公设备购置29.74万元。  

与预算相比情况。  

2018年一般公共预算财政拨款预算支出1106.31万元,实际支出1444.8万元,差异率为30.6%。其中:按功能分类科目一般公共服务预算支出925.32万元,实际支出1270.12万元,差异率37.26%;社会保障和就业预算支出141.53万元,实际支出123.19万元,差异率为-12.96%;住房保障预算支出39.46万元,实际支出43.12万元,差异率为9.28%;其他支出预算支出0万元,实际支出4.18万元,差异率100%。预算与实际支出数差异的主要原因是:1、人员增资,追加2018年新增人员的工资、社保费住房公积金及维稳费增加所致。2、其他支出预算没有,实际支出4.18万元,主要是追加访惠聚经费4.18万元。  

无其他有关说明内容。  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是无基金支出。  

与预算相比情况。  

无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。  

无其他有关说明内容。  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是无基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。  

与预算相比情况。  

无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余59.42万元。与上年相比,减少0.88万元,降低1.46%。减少的原因是今年加大了结余资金支出力度,所以基本结余比去年少。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0.4万元,降低100%,原因是对2018年个人借支进行冲账处理。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算87.31万元,比上年增加50.65万元,增长138.16%,增加原因是:2018年派出机构改革,调入人员较多,群众督导工作,巡察工作及案件办理工作任务中,使用车辆频次较高,导致公车运行维护费大量的增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是未安排因公出国(境)预算;公务用车购置及运行维护费支出85.66万元,占98.10%,比上年增加51.12万元,增长148%,增加原因是2018年纪检监察体制改革,单位在职人数由45人增加至106人,人员大幅增加,工作量激增;地委巡察办及5个巡察组和新成立的16个派驻纪检组、群众工作督导、扫黑除恶等出差任务重,车辆运行费用多;地区纪委车辆老化严重;公务接待费支出1.66万元,占1.9%,比上年减少0.46万元,降低21.7%,减少原因是严格执行“八项规定”,压缩公务接待支出。具体情况如下:  

因公出国(境)费支出0万元。中共塔城地区纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费85.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费85.66万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2018年,中共塔城地区纪律检查委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。  

公务接待费1.66万元。具体是:国内公务接待支出1.66万元,主要是根据2018年业务工作需要,用于接待上级领导及相关部门产生出席会议、调研督导、检查指导等公务活动中产生的住宿费用。中共塔城地区纪律检查委员会国内公务接待28批次,277人次。  

与预算相比情况。  

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出87.31万元,实际支出数87.31万元,增减0万元,差异率为0%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出85.66万元,实际支出85.66万元,增减0万元,差异率为0%;公务接待费年初预算支出1.66万元,实际支出1.66万元,增减0万元,差异率为0%。预算与实际数差异的主要原因无。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度中共塔城地区纪律检查委员会机关运行经费支出533.99万元,比上年增加205.24万元,增长62.43%,主要原因是2018年地委巡察办及5个巡察组和新成立的16个派驻纪检组、群众工作督导、巡察等出差任务重。机关运行经费主要是用于督导、巡察的差旅费、车辆运行费支出。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

2018年度,中共塔城地区纪律检查委员会政府采购计划559.69万元,其中:政府采购货物支出146.37万元、政府采购工程支出333.34万元、政府采购服务支出79.98万元;实际采购549.15万元,其中:政府采购货物支出141.47万元、政府采购工程支出328.92万元、政府采购服务支出78.77万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日,单位共有车辆6辆,价值244.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是:一般公务用车6辆,主要用于保障日常审查调查工作;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日,中共塔城地区纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。  

无其他有关说明内容。  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目 4个,涉及预算631.73万元,项目支出决算544.31万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:  

1、审查调查中心业务用房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审查调查业务用房建设项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为76.44万元,执行数为23.91万元,完成预算的31.28%。主要产出和效果:一是满足塔城地区五县二市安全文明审查调查工作需要,二是进行的基础设施建设及配套设备采购,建设内容主要为审查调查中心业务用房土建及配电工程等。发现的问题及原因:一是项目绩效目标的设置有待进一步提高。二是因项目建设周期较长,建设未完工,未完成评审工作,导致预算执行率略微偏低。下一步改进措施:一是持续深入学习相关预算绩效管理的文件,就开展绩效管理工作的总体要求、基本原则、工作目标等再次进行解读学习。二是严格按基建资金使用相关规定进行管理,按照项目计划和实际工程进度,经项目单位、施工单位、监理单位共同签章认可,报经财政经建部门审核定案后,按工程进度进行支付。  

     

自治区财政项目支出绩效自评表      

(2018年度)      

项目名称      

审查调查中心业务用房建设项目专项资金      

预算单位      

 中共塔城地区纪律检查委员会      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

76.44      

执行数:      

23.91       

其中:财政拨款      


其中:财政拨款      


其他资金      

76.44      

其他资金      

23.91       

年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

满足塔城地区五县二市安全文明审查调查工作需要,而进行的基础设施建设及配套设备采购,建设内容主要为业务用房土建及配电工程、软包等。      

认真落实执纪审查安全责任,实现了安全事故零发生。地区处理信访392件次、同比增长94%;地区办理重大审查调查任务5件,其中地区本级3件,县市2件地区本级立案审查232件,同比上升123.1%。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

信访受理件次      

 ≥300件      

地区处理信访392件,包含业务外及垃圾件,均办理回复      

本级立案审查及重大审查调查任务      

 同比上升50%      

地区本级处理重大审查调查任务3件,本级立案审查232件,同比上升123.1%。      

质量指标      

信访举报转办率      

 ≥80%       

 ≥100%       

立案案件办结率      

 ≥80%       

 ≥91.38%       

时效指标      

案件办理时限      

≤6个月       

 ≤6个月      

项目效果指标      

经济效益
指标      

挽回经济损失      

  ≥200万元      

挽回经济损失212.18万元      

社会效益
指标      

干部群众对纪检工作的认知度      

 有所提高      

 大幅度提高      

党风廉政教育宣传警示作用      

 有所提高      

 大幅度提高      

生态效益
指标      

政治生态得到好转      

 有所提高      

形成了“不敢腐”的震慑,完善了“不能腐”的机制      

可持续影响指标      

党风政风持续好转      

进一步加大工作力度      

提升了执纪监督问责工作水平,为推动全面从严治党向纵深发展和实现社会稳定和长治久安提供了坚强的政治保障。      

满意度
指标      

满意度指标      

审查调查人员行为规范投诉      

 ≤10%      

 ≤10%      

2. 业务用房续建及廉政教育基地第二次布展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务用房续建及廉政教育基地第二次布展项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为512.03万元,执行数为512.03万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是地区各级纪检监察机关紧紧抓住“关键少数”,围绕对党忠诚、履行管党治党政治责任、遵守执行党的纪律,加强对党员领导干部的监督,凸显党规党纪的约束力。二是通过项目建设,党风廉政教育宣传警示作用进一步提高,政治生态得到了好转,逐步形成“不敢腐”的震慑,完善了“不能腐”的机制;逐步提升了执纪监督问责工作水平,为推动全面从严治党向纵深发展和实现社会稳定和长治久安提供了坚强的政治保障。发现的问题及原因:一是项目基本建设改造工程点多面广,全方位监控管理任务艰巨,人手不足,存在管理不到位,监控不全面等问题;二是前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够,预算编制不够细化精准。下一步改进措施:一是进一步完善项目绩效监控管理体制和运行机制。制定相关项目事项绩效监控管理制度,责任细化,明确到人,具体监控具体分工,准确把握项目绩效监控目标;二是加快财务监管体系建设,加强财务监督和绩效评价。把绩效管理的理念和方法引入财务管理,强化财务风险管理,提高经费使用效益。附项目支出绩效自评表。  

自治区财政项目支出绩效自评表      

2018年度)      

项目名称      

 业务用房续建及廉政教育基地第二次布展项目      

预算单位      

 中共塔城地区纪律检查委员会      

预算执行情况(万元      

预算数:      

 512.03      

执行数:      

512.03       

其中:财政拨款      


其中:财政拨款      


其他资金      

  512.03      

其他资金      

 512.03       

年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

满足塔城地区五县二市安全文明审查调查工作需要,而进行的基础设施建设及配套设备采购,建设内容主要为业务用房续建土建、配电工程等。反腐倡廉教育基地展厅第二次布展项目,是为了满足全地区党员干部开展党性教育、纪律教育及廉政警示教育的需求,地区反腐倡廉教育基地展厅进行全面升级改造。      

认真落实执纪审查安全责任,实现了安全事故零发生。地区办理信访392件次、同比增长94%;地区办理重大审查调查任务5件,其中地区本级3件,县市2件地区本级立案审查232件,同比上升123.1%。投入170万元全面完成了地区反腐倡廉警示教育基地升级改版工作,为全地区4000余名党员干部讲解80余场。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

信访受理件次      

 ≥300件       

地区处理392件,包含业务外及垃圾件,均办理回复      

本级立案审查及重大审查调查任务      

同比增长50%      

地区办理重大审查调查任务3件,本级立案审查232件,同比上升123.1%。      

廉政教育基地讲解场次      

 ≥50场      

全地区4000余名党员干部讲解80余场。      

质量指标      

信访举报转办率      

 ≥80%       

 ≥100%       

立案案件办结率      

 ≥80%       

 ≥91.38%       

时效指标      

案件办理时限      

≤6个月       

 ≤6个月      

项目效果指标      

经济效益指标      

挽回经济损失      

 ≥200万      

挽回经济损失212.18万元      

社会效益
指标      

干部群众对纪检工作的认知度      

 有所提高      

 大幅度提高      

党风廉政教育宣传警示作用      

 有所提高      

 大幅度提高      

生态效益指标      

政治生态得到好转      

 有所提高      

形成了“不敢腐”的震慑,完善了“不能腐”的机制      

可持续影响
指标      

党风政风持续好转      

进一步加大工作力度      

提升了执纪监督问责工作水平,为推动全面从严治党向纵深发展和实现社会稳定和长治久安提供了坚强的政治保障。      

满意度
指标      

满意度指标      

审查调查人员行为规范投诉      

 ≤10%      

 ≤10%      

 

3. 政法转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政法转移支付资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为38.26万元,执行数为4.19万元,完成预算的10.95%。主要产出和效果:一是通过项目建设,政治生态进一步好转,形成了“不敢腐”的震慑,二是推动了塔城地区各级党组织建设和纪检监察组织建设,增强了党组织的凝聚力战斗力,提升了纪检监察组织执纪监督问责工作水平,为推动全面从严治党向纵深发展和实现社会稳定和长治久安提供了坚强的政治保障。发现的问题及原因:一是由于运行时间较短,对绩效管理工作认识不到位,绩效管理工作的业务知识掌握的不全面,二是对绩效管理工作的宣传力度不够,从而导致绩效监控工作的不通畅,绩效目标执行不均衡。下一步改进措施:一是持续深入学习相关预算绩效管理的文件,就开展绩效管理工作的总体要求、基本原则、工作目标等再次进行解读学习。二是将预算绩效管理工作纳入重点工作管控,加大宣传力度,让干部、职工尽快熟知绩效管理,按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。附项目支出绩效自评表。  

 

中央对地方专项转移支付绩效自评表      

(2018年度)      

专项名称      

中央政法转移支付资金反贪局审查(业务)及业务装备经费      

中央主管部门      


地方主管部门      

 中共塔城地区纪律检查委员会      

实施单位      

中共塔城地区纪委办公室      

项目资金(万元)      


全年预算数(A,含结余结转)      

全年执行数(B      

执行率(B/A)      

年度资金总额:      

38.26      

4.19      

10.95%      

其中:中央补助      

38.26      

4.19      

10.95%      

地方资金      




其他资金      




年度总体目标      

年初设定目标      

全年实际完成情况      

1、加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。2、严肃查处各类违纪违法案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。       

地区理信访举报293件次、同比增长94%,办理重大审查调查任务5件,其中办理3件,协助县市办理2件地区本级立案审查232件,同比上升123.1%。严肃查处各类违纪违法案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。        

绩效指标      

一级
指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

全年完成值      

未完成原因和改进措施      




     

数量指标      

信访受理件次      

392件次      

全部转办或回复办理       


案件立案数量      

 232件      

办结率91.38%      


质量指标      

信访举报转办率       

≥90%       

100%      


立案案件办结率       

≥80%       

 91.38%      


时效指标      

案件办理时限       

≤6个月       

 ≤6个月      


成本指标      

差费及设备购置      

厉行节约成本约10%      

厉行节约成本约10%      





     

经济效益指标      

挽回经济损失       

≥200万元      

挽回经济损失212.18万元      


社会效益指标      

干部群众对纪检工作的认知度      

 有所提高      

大幅度提高      


生态效益指标      

政治生态得到净化,社会风气进一步好转       

有所提高      

大幅度提高      


可持续影响指标      

党风政风持续好转      

进一步加大工作力度      

形成持续震慑和警示作用      


满意度指标      

服务对象满意度指标      

审查调查人员行为规范投诉       

 ≤10%      

 ≤10%      


说明      

无。      

 

4. 访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.18万元,完成预算的83.6%。主要产出和效果:一是通过办实事好事,切实解决了基层组织最需要最紧迫、党员群众最关心最直接的实际问题。二是进一步提高了工作队和基层党组织服务群众、为民办事的工作效率,进一步争取和凝聚民心。进一步确保了社会稳定与长治久安总目标;进一步扎实开展好“访惠聚”驻村工作,进一步提高了为民办实事办好事的落实率。发现的问题及原因:一是绩效管理工作的业务知识掌握的不全面,二是在绩效目标编制上依然有欠缺,对绩效分析也不够透彻等问题。下一步改进措施:一是加强理论学习,提供绩效管理的业务水平。二是建立绩效监控台账。通过分月建立项目绩效运行监控台账,切实做到动态监控,全过程监控,确保项目绩效目标的执行。附项目支出绩效自评表。  

     

     

自治区财政项目支出绩效自评表      

2018年度)      

项目名称      

访惠聚工作专项经费      

预算单位      

 中共塔城地区纪律检查委员会      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

5      

执行数:      

4.18      

其中:财政拨款      

5      

其中:财政拨款      

4.18      

其他资金      


其他资金      


年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

主要用于“访惠聚”驻村工作队为民办实事、办好事、解难题以及组织开展各类学习、培训、宣传等活动。进一步提高了工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力,进一步争取和凝聚了民心,切实解决了基层组织最需要最紧迫、党员群众最关心最直接的实际问题。      

该项目资金全部用于为民办实事好事上,其中:开展访贫问苦,为群众送信息、送服务、送温暖支出1.18万元,用于组织群众参观学习、开展就业创业技能培训、更新村“两委”办公设施等1.8万元;用于补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动1.2万元。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

上级财政拨付金额(万元)      

5万元      

5万元      

质量指标      

为民办实事工作经费完成率(%      

100%      

83.6%      

时效指标      

资金使用时间      

2018      

2018      

成本指标      

资金拨付到位率(%      

100%      

100%      

项目效果指标      

经济效益
指标      

确保社会稳定和长治久安的总目标      

是否进一步确保社会稳定和长治久安总目标      

     

社会效益
指标      

扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作效益率(%      

是否进一步提高工作效益率      

     

生态效益
指标      

降低公务用车节能减排环保      

是否达到节能减排      

     

可持续影响
指标      

进一步扎实开展好“访惠聚”驻村工作,充分发挥为民办实事落实率(%      

100%      

100%      

满意度
指标      

满意度指标      

人民群众满意度(%      

100%      

100%      

 

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

中共塔城地区纪律检查委员会支出功能分类说明。  

201(类)11(款)01(项):指行政运行。  

201(类)11(款)02(项):指一般行政管理事务。  

201(类)11(款)04(项):指大案要案查处  

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。  

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

204(类)04(款)99(项):指其他检察支出。  

221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出。  

229(类)99(款)01(项):指其他支出。  

无其他有关说明内容。  

 

 

 

 

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
塔城地区纪委2018年决算公开报表.xls

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