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2018年度塔城地区科技局部门决算公开说明

2019-04-26 17:50:34 点击:[] 打印
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第一部分塔城地区科技局概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况(11张):  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

三、财政拨款收支情况(9张)  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》  

五、部门决算附表(5张)  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表)  

六、填报说明附表(2张)  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分塔城地区科技局概况  

 

一、部门单位基本情况  

(一)主要职能    

1)贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针,拟订地区的科技发展、引进国外智力规划并组织实施。  

2)统筹推进地区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进地区重大科技决策咨询制度建设。  

3)负责国家、自治区科研项目资金的协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设,推动多元化科技投入体系建设,协调管理地区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。  

4)拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头推进国家实验室、国家(自治区)重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。  

5)编制地区重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在地区的实施。  

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。  

7)牵头地区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。  

8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。  

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度,指导地区科技保密工作。  

10)拟订地区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县(市)对外科技合作与科技人才交流工作。  

11)负责引进国外智力工作。拟订地区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策并监督实施。  

12)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。  

13)负责自治区科学技术奖励提名的组织工作。  

14)完成地委、行政公署交办的其他任务。  

(二)内设机构    

塔城地区科技局无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室(组织人事科)、业务科,直属事业单位3个,分别是:地区知识产权局、科技兴塔办公室、科技情报所(《塔城科技》编辑部)。  

(三)人员情况    

塔城地区科技局共有编制数23个。其中,行政编制9个,参公编制6个,事业编制8个。年末实有人数21人,比上年增加2人,增加原因:新招录公务员1人,招录事业编制人员2人,调出1人。退休20人,与上年持平。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看,塔城地区科技局部门决算包括,塔城地区科技局部门本级决算。地区科技局是正处级单位,是行政公署组成部门,属于财政全额拨款的行政单位、财务独立核算,独立法人。  

纳入塔城地区科技局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

 

序号      

单位名称      

备注      

1      

塔城地区科技局本级      

无所属预算单位

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明  

 

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入429.29万元,与上年相比,减少77.21万元,降低15.24%,增减变化主要原因是:一是本级未安排科学技术项目;二是自治区项目补助经费减少支出424.95万元,与上年相比,减少118.01万元,降低21.73%,增减变化主要原因是:一是本级未安排科学技术项目;二是自治区项目补助经费减少。结余25.21万元,与上年相比,增加4.34万元,增长20.79%。增减变化主要原因是:上级部门项目补助经费下达推迟,项目延续下年执行。  

与预算相比情况:2018年预算收入303.45万元,实际收入429.29万元,比预算增加125.84万元,增长了41.47%,年初预算安排支出303.45万元,实际决算支出424.95万元,比预算增加121.5万元,增长了40.04%。增加原因是:自治区拨付项目补助经费不在预算内。  

其他有关说明内容:  

(二)部门收入总体情况说明    

本年收入合计429.29万元,其中:财政拨款收入397.03万元,占92.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.25万元,占7.51%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少,主要是本年本级没安排科学技术项目,其他收入增加原因是上级部分补助经费纳入财政代管资金管理。  

与预算相比情况:2018年预算收入303.45万元,实际收入429.29万元,比预算增加125.84万元,增长了41.47%,增加原因是:自治区拨付项目补助经费不在预算内。  

其他有关说明内容:无  

(三)部门支出总体情况说明    

本年支出合计424.95万元,其中:基本支出350.06万元,占82.38%;项目支出74.89万元,占17.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出增加,主要是新招录公务员1人、事业编制1人;项目支出减少,主要原因是本级未安排科学技术项目,自治区项目补助经费减少。  

与预算相比情况:年初预算安排支出303.45万元,实际决算支出424.95万元,比预算增加121.5万元,增长了40.04%。增加原因是:自治区拨付项目补助经费不在预算内。  

其他有关说明内容:无  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入397.03万元,与上年相比,减少80.37万元,降低16.83%。增减变化的主要原因是:一是本级未安排科学技术项目;二是自治区项目补助经费减少。财政拨款支出397.03万元,与上年相比,减少129.13万元,降低24.54%。其中:基本支出322.15万元,项目支出74.89万元。增减变化的主要原因是:一是本级未安排科学技术项目;二是自治区项目补助经费减少。财政拨款结转结余25.21万元,与上年相比,增加4.34万元,增长20.79%。增减变化的主要原因是:上级部门项目补助经费下达推迟,项目延续下年执行。  

与预算相比情况:2018年预算收入303.45万元,实际财政拨款收入397.03万元,增加30.84%,增加原因是:科技计划项目经费不在预算范围之内。2018年预算支出303.45万元,实际支出397.03万元,增加30.84%,增加原因是:科技计划项目经费不在预算范围之内。  

其他有关说明内容:无  

(二)一般公共预算支出决算情况说明    

一般公共预算财政拨款支出397.03万元。与上年相比,减少129.13万元,降低24.54%。增减变化的主要原因是:一是本级未安排科学技术项目;二是自治区项目补助经费减少。其中:  

按功能分类科目:    

2060101款行政运行,人员经费217.66万元,日常公用经费20.57万元。  

2060402款应用技术研究与开发,项目支出27.42万元。  

2060404款科技成果转化与扩散,项目支出38.85万元。  

2060702款科普活动,项目支出3.62万元。  

2080504款未归口管理的行政单位离退休,人员经费17.77万元,日常公用经费3.2万元。  

2080505款机关事业单位基本养老保险费支出,人员经费27.82万元。  

2210201款住房公积金,人员经费15.99万元。  

2299901款其他支出,项目支出5万元。  

按经济分类科目:    

2060101款行政运行,30101基本工资81.49万元,30102津贴补贴65.99万元,30103奖金26.04万元,30110职工基本医疗保险缴费11.99万元,30111公务员医疗补助缴费4.06万元,30112其他社会保障缴费1.21万元,30199其他工资福利支出26.88万元,30201办公费1.37,30207邮电费2.76万元,30211差旅费1.36万元,30213维修(护)费0.44万元,30216培训费2.39万元,30226劳务费1万元,30228工会经费2.52万元,30229福利费2.27万元,30231公务用车运行维护费6.17万元,30299其他商品和服务支出0.31万元,30305生活补助18.58万元,30309奖励金0.04万元,30902办公设备购置0.53万元。  

2060402款应用技术研究与开发,30201办公费0.6万元,30202印刷费2.51万元,30206电费0.03万元,30211差旅费8.11万元,30216培训费1.64万元,30226劳务费5万元,30231公务用车运行维护费9.51万元。  

2060404款科技成果转化与扩散,30201办公费1.99万元,30207邮电费0.11万元, 30211差旅费4.64万元, 30231公务用车运行维护费5.23万元,30299其他商品和服务支出26万元,30902办公设备购置0.88万元。  

2060702款科普活动,30211差旅费3.19万元,30215会议费0.05万元,培训费0.35,30217公务接待费0.04万元。  

2080504款未归口管理的行政单位离退休,30229福利费2万元,30299其他商品和服务支出1.2万元,30302退休费17.77万元。  

2080505款机关事业单位基本养老保险费支出,30108机关事业单位基本养老保险缴费27.82万元。  

2210201款住房公积金,30113住房公积金15.99万元。  

2299901款其他支出,30201办公费1.01万元,30207邮电费0.1万元,30211差旅费0.04万元,30213维修(护)费0.55万元,30231公务用车运行维护费1.86万元,30299其他商品和服务支出1.45万元。  

与预算相比情况:2018年一般公共预算财政拨款收入303.45万元,实际财政拨款收入397.03万元,增加30.84%,增加原因是:科技计划项目经费不在预算范围之内。一般公共预算财政拨款支出303.45万元,实际支出397.03万元,增加30.84%,增加原因是:科技计划项目经费不在预算范围之内。  

其他有关说明内容:无  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算及支出。政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算及支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。  

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是2018年部门预算未安排政府性基金预算拨款的支出,故无政府性基金预算支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是2018年部门预算未安排政府性基金预算拨款的支出,故无政府性基金预算支出。  

其他有关说明内容:无  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是2018年部门预算未安排政府性基金预算拨款的支出,故无政府性基预算支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。  

与预算相比情况:预算0万元,相比差异0万元。  

其他有关说明内容:无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余25.21万元,与上年相比,增加4.34万元,增长20.79%。增减变化主要原因是:项目没有执行完成,经费结转下年继续执行。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。  

其他有关说明内容:无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.81万元,比上年增加4.21万元,增长22.63%,增加原因是车辆老化,工作量加大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是2018年部门预算未安排因公出国(境)费支出预算,故无因公出国(境)费预算支出公务用车购置及运行维护费支出22.77万元,占99.82%,比上年增加4.77万元,增长27%,增加原因是车辆老化,工作量加大致使维修(护)费增加;公务接待费支出0.04万元,占0.18%,比上年减少0.56万元,降低93.33%,减少原因是减少公务接待数量和人数。具体情况如下:  

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支。  

公务用车购置及运行维护费22.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.77万元。主要用于车辆加油、维修(护)等。2002年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。  

公务接待费0.04万元。具体是:国内公务接待支出0.04万元,主要是上级有关部门调研、项目检查、验收等。地区科技局国内公务接待1批次,9人次。  

与预算相比情况:2018年一般公共预算“三公”经费支出年初预算22.81万元,决算22.81万元,预决算差异率0%,差异主要原因是我单位严格按照预算资金执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是我单位未安排因公出国(境)费预算及支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是未安排公务用车购置预算及支出;公务用车运行费预算数22.77万元,决算数22.77万元,预决算差异率0%,差异主要原因是我单位严格按照预算资金执行;公务接待费预算数0.04万元,决算数0.04万元,预决算差异率0%,差异主要原因是我单位严格按照预算资金执行  

其他有关说明内容:无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度地区科技局机关运行经费支出24.3万元,比上年减少2.15万元,降低8.12%,主要原因:本单位牢固树立过紧日子的思想,例行节约,压缩开支,保证机关的正常运转,绝不造成浪费。  

其中:30201办公费1.37万元,30207邮电费2.76万元,30211差旅费1.36万元,30213维修(护)费0.44万元,30216培训费2.39万元,30226劳务费1万元,30228工会经费2.52万元,30229福利费4.27万元,30231公务用车运行维护费6.17万元,30299其他商品和服务支出1.51万元,30902办公设备购置0.53万元。以上各项主要用于维持日常办公开支。  

其他有关说明内容:无  

六、政府采购情况  

2018年度政府采购计划33.46万元,其中:政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.2万元;政府采购支出总额33.46万元,其中:政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.2万元。  

其他有关说明内容:无  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值0.26万元,其中部级领导干部车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:因取消一般公务用车,该车为工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

其他有关说明内容:无  

(二)国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日,塔城地区科技局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元  

其他有关说明内容:无  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度,本部门实行绩效管理的项目4个,涉及预算74.88万元,项目支出决算74.88万元:  

1. 自治区科技成果转化与扩散补助经费(塔城财教[2018]82号)项目绩效自评综述:  

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为38.85万元,执行数为38.85万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:对2016年度自治区选派到托里县、裕民县、和布克赛尔县的73名三区人才进行了考核工作。自治区选派的三区人才共引进新品种30种、推广新技术23个、建立示范基地18个、为受援地引进项目1个、引进资金40万元、举办各类技术培训班144期、培养基层技术骨干197人、培训农牧民11654人次、帮助援助对象增收240万元。今年向自治区科技厅推荐地直、塔城、额敏、乌苏、沙湾等县(市)的三区人才团队及人员共57人,其中自治区确定选派50名,目前这些地方人才在托里、裕民、和丰县等三个贫困县开展科技服务工作。  

发现的问题及原因:一是受援县对三区人才管理不到位;二是三区人才服务力度不足。  

下一步改进措施:一是加强三区人才的管理,二是加强三区人才对接,与受援县和受援地保持联系,掌握三区人才服务情况。  

自治区财政项目支出绩效自评表        

( 2018 年度)      








项目名称      

 自治区科技成果转化与扩散补助经费(塔城财教[2018]82号)      

预算单位      

 塔城地区科技局      

预算
执行
情况
(万元)      

预算数:      

 38.84      

执行数:      

38.84      

其中:财政拨款      

  38.84      

其中:财政拨款      

38.84      

其他资金      


其他资金      


年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

 完成2016年度自治区选派到托里县、裕民县、和布克赛尔县的73名三区人才考核工作。三区人才引进新品种25种、推广新技术15个、建立示范基地10个、为受援地引进项目1个、引进资金10万元、举办各类技术培训班100期、培养基层技术骨干150人、培训农牧民1万人次。向自治区科技厅推荐地直、塔城、额敏、乌苏、沙湾等县(市)的三区人才团队及人员50人,到托里、裕民、和丰县等三个贫困县开展科技服务工作。      

对2016年度自治区选派到托里县、裕民县、和布克赛尔县的73名三区人才进行了考核工作。自治区选派的三区人才共引进新品种30种、推广新技术23个、建立示范基地18个、为受援地引进项目1个、引进资金40万元、举办各类技术培训班144期、培养基层技术骨干197人、培训农牧民11654人次、帮助援助对象增收240万元。今年向自治区科技厅推荐地直、塔城、额敏、乌苏、沙湾等县(市)的三区人才团队及人员共57人,其中自治区确定选派50名,目前这些地方人才在托里、裕民、和丰县等三个贫困县开展科技服务工作。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

指标1:考核      

完成73名三区人才考核工作      

已完成73名三区人才考核工作      

指标2:培训      

举办各类技术培训班100期      

举办各类技术培训班144期      

质量指标      

指标1:考核通过率      

考核合格率80%以上      

考核合格率100%      

时效指标      

指标1:引进资金      

引进资金10万元以上      

引进资金40万元      

成本指标      

指标1:引进项目      

为受援地引进项目1个以上      

为受援地引进项目1个。      

年度绩效指标完成情况      

项目效果指标      

经济效益
指标      

指标1:引进新品种      

引进新品种25种      

引进新品种28种      

社会效益
指标      

指标1:建立示范基地      

建立示范基地10个      

建立示范基地18个。      

指标2:推荐科技人员      

向自治区科技厅推荐地直、塔城、额敏、乌苏、沙湾等县(市)的三区人才团队及人员50人,到托里、裕民、和丰县等三个贫困县开展科技服务工作。      

向自治区科技厅推荐地直、塔城、额敏、乌苏、沙湾等县(市)的三区人才团队及人员50人,到托里、裕民、和丰县等三个贫困县开展科技服务工作。      

生态效益
指标      

指标1:培养人才      

培养基层技术骨干150人以上。      

培养基层技术骨197人。      

可持续影响
指标      

指标1:科技创新平台      

建立自治区级工程技术研究中心3个      

建立自治区级工程技术研究中心3个。      

满意度
指标      

满意度指标      

指标1:科技人员满意率      

科技人员满意率90%以上       

科技人员满意率98%      

 

2、塔城地区科学技术补助经费(塔城财教[2017]34号)项目绩效自评综述:  

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为27.42万元,执行数为27.42万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:所有立项和获奖项目拥有1个以上专利,获奖项目基本上有标准,立项项目均有研究开发新产品,工业类项目研发新工艺,评审过程和结果公开公示期限符合率达到100%;通过验收项目占立项项目总数的92%;立项项目针对性更强,签订技术合同12项,开发新技术8个,获得地区科技进步奖奖励在15个,发表论文5篇,培养创新人才在28人,科研项目可持续创新能力提高23%,建立自治区级工程技术研究中心3个,服务对象满意度85%以上。  

发现的问题及原因:一是项目资金使用疏于监督管理;二是没有及时对项目进行结题验收。  

下一步改进措施:一是地区科技局采取监管措施,对本级科研项目进行合同指标完成情况进行进度管理,对超过20万元财政支持项目进行财务审计验收,对项目中期进行专家评估。二是赴各县(市)和项目单位开展中期评估、结题验收,对项目实施情况进行现场勘验,中期评估和验收考核等。  

自治区财政项目支出绩效自评表        

(2018年度)      








项目名称      

 塔城地区科学技术补助经费(塔城财教[2017]34号)      

预算单位      

 塔城地区科技局      

预算
执行
情况
(万元)      

预算数:      

 27.42      

执行数:      

27.42      

其中:财政拨款      

 27.42      

其中:财政拨款      

27.42      

其他资金      


其他资金      


年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

所有立项和获奖项目拥有1个以上专利,获奖项目基本上有标准,立项项目均有研究开发新产品,工业类项目研发新工艺,评审过程和结果公开公示期限符合率达到100%;通过验收项目占立项项目总数的90%;立项项目针对性更强,签订技术合同10项左右,开发新技术8个左右,获得地区科技进步奖奖励在15个左右,发表论文5篇,培养创新人才在25人左右,科研项目可持续创新能力提高20%,建立自治区级工程技术研究中心3个,服务对象满意度80%以上。      

所有立项和获奖项目拥有1个以上专利,获奖项目基本上有标准,立项项目均有研究开发新产品,工业类项目研发新工艺,评审过程和结果公开公示期限符合率达到100%;通过验收项目占立项项目总数的92%;立项项目针对性更强,签订技术合同12项,开发新技术8个,获得地区科技进步奖奖励在15个,发表论文5篇,培养创新人才在28人,科研项目可持续创新能力提高23%,建立自治区级工程技术研究中心3个,服务对象满意度85%以上。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

指标1:拥有专利量      

所有立项和获奖项目拥有1个以上专利      

所有立项和获奖项目拥有1个以上专利      

质量指标      

指标1:新产品      

立项项目设立开发新产品      

立项项目设立开发新产品      

时效指标      

指标1:项目分组公示、评审结果公示、立项公示、拟获奖项目公示等      

评审过程和结果公开公示期限符合率达到100%      

 评审过程和结果公开公示期限符合率达到100%      

指标2:项目验收通过率      

通过验收项目占立项项目总数的90%      

 通过验收项目占立项项目总数的92%      

成本指标      

指标1:发布指南,确定立项重点,减少不必要的项目申报      

 针对性更强      

 针对性更强      

指标2:通过采取网络评审,视频异地答辩等方式,减少项目、奖励申报成本      

 有效减少      

 有效减少      

年度绩效指标完成情况      

项目效果指标      

经济效益
指标      

指标1:签订技术合同      

签订技术合同10项左右      

签订技术合同12项左右      

指标2:开发应用新技术      

开发新技术8个左右      

开发新技术8个左右      

社会效益
指标      

指标1:发表论文      

 发表论文≥5篇      

 发表论文5篇      

生态效益
指标      

指标1:培养创新人才      

培养创新人才在25人左右      

培养创新人才28人      

可持续影响
指标      

指标1:科技创新平台      

建立自治区级工程技术研究中心3个      

建立自治区级工程技术研究中心3个      

满意度
指标      

满意度指标      

指标1:各县市科技管理部门及广大科研人员满意度      

 各县市科技管理部门及广大科研人员满意度80%以上      

各县市科技管理部门及广大科研人员满意度85%      

 

3、科普工作经费(塔城财教[2018] 82号)项目绩效自评综述:  

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3.62万元,执行数为3.62万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:该项目共有200余家单位参与本次活动,参加活动的工作人员达到1800余人,公众参与数达到5万人,发放资料100万余份,科技咨询人数为3万余人,下乡次数达到111次,农资等物品赠送量为1万份,义诊人数5000余人,展示宣传展板262块,科普画廊数量为206,开放科普基地6次,参与“万名科学使者进校园” 5次,开设各类培训班171场次,科普影视宣传43次,培训农牧数量为15000余人,提供各类技术服务182次,出动科普宣传车139辆,电视科普宣传栏目22期。  

发现的问题及原因:一是宣传力度不够;二是农牧民科普知识欠缺。  

下一步改进措施:一是加强宣传力度,与多部门联合宣传,有针对性的加强中小学校的科普宣传力度;二是结合科技明白人工程,加大农牧民科学技术普及。  

自治区财政项目支出绩效自评表        

(2018 年度)      








项目名称      

 科普工作经费(塔城财教[2018] 82号      

预算单位      

塔城地区科技局       

预算
执行
情况
(万元)      

预算数:      

 3.62      

执行数:      

3.62      

其中:财政拨款      

 3.62      

其中:财政拨款      

3.62      

其他资金      


其他资金      


年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

 一年一度的科技活动周已连续组织实施16年,形成了具有广泛社会影响力的科普活动品牌。活动的总体目标是针对社会热点和群众需求,组织举办大规模的群众性科技活动。      

共有200余家单位参与本次活动,参加活动的工作人员达到1800余人,公众参与数达到5万人,发放资料100万余份,科技咨询人数为3万余人,下乡次数达到111次,农资等物品赠送量为1万份,义诊人数5000余人,展示宣传展板262块,科普画廊数量为206,开放科普基地6次,参与“万名科学使者进校园” 5次,开设各类培训班171场次,科普影视宣传43次,培训农牧数量为15000余人,提供各类技术服务182次,出动科普宣传车139辆,电视科普宣传栏目22期。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

指标1:举办活动场次      

 ≥1次      

举办科技活动25次。      

指标2:参与科技活动周人数      

 ≥5万人次      

公众参与数达到5万余人次      

指标3:每万人口参加科技活动周人次      

 ≥人次      

500人次      

时效指标      

指标1:科技活动周举办频次      

 每月≥1次      

每月举办科技活动2次      

社会效益
指标      

指标1:参加活动群众科普知识水平      

 有所提高      

有所提高      

指标2:科普活动品牌影响力      

 持续提高      

持续提高      

满意度
指标      

满意度指标      

指标1:参加活动群众平均满意度      

≥85%以上       

满意度88%      

 

 

4、“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述:  

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展入户走访9轮、升国旗集中宣讲38次、开展各类宣讲活动5场(次)、安全隐患大排除10次、帮困慰问8次、赠春联送福字活动2次、返乡务工人员和返乡大学生座谈交流会1次、学唱国歌和学法律法规活动11次、群众性文体活动8次和结对认亲联谊活动8次。  

发现的问题及原因:开展活动单一,群众参与积极性不高。  

下一步改进措施:创造性的开展村集体活动,把代表性强,群众信任度高的群众参与到活动中,带动周边群众参与村集体事务中来。  

自治区财政项目支出绩效自评表        

( 2018年度)      








项目名称      

塔城地区科技局       

预算单位      

 塔城地区科技局       

预算
执行
情况
(万元)      

预算数:      

 5      

执行数:      

5      

其中:财政拨款      

 5      

其中:财政拨款      

5      

其他资金      


其他资金      


年度
目标
完成
情况      

预期目标      

实际完成目标      

 认真开展入户走访活动,确保走访不少于9轮、升国旗集中宣讲30次、开展宣讲不少于5场(次)、安全隐患大排除不少于10次、帮困慰问不少于5次、赠春联送福字活动2次、返乡务工人员和返乡大学生座谈交流会1次、学唱国歌和学法律法规活动10次、群众性文体活动8次和结对认亲联谊活动8次。      

开展入户走访9轮、升国旗集中宣讲38次、开展宣讲5场(次)、安全隐患大排除10次、帮困慰问8次、赠春联送福字活动2次、返乡务工人员和返乡大学生座谈交流会1次、学唱国歌和学法律法规活动11次、群众性文体活动8次和结对认亲联谊活动8次。      

年度
绩效
指标
完成
情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

指标1:入户走访      

确保走访不少于9轮      

开展入户走访9轮      

指标2:开展宣讲活动      

升国旗集中宣讲30开展去极端化和民族团结宣讲不少于5场(次)      

升国旗集中宣讲38次开展去极端化和民族团结宣讲5场(次)      

质量指标      

指标1:座谈交流质量      

返乡务工人员和返乡大学生座谈交流会质量高      

 返乡务工人员和返乡大学生座谈交流会质量高      

时效指标      

指标1:安全隐患      

安全隐患大排除不少于10次      

安全隐患大排除10次      

指标2:帮困慰问      

帮困慰问不少于5      

帮困慰问8      

年度绩效指标完成情况      

项目效果指标      

经济效益
指标      

指标1:提高村民收入      

村民人均收到提高5%      

村民人均收到提高5%      

社会效益
指标      

指标1:提升“四个意识”      

“四个意识”有所提升      

“四个意识”有所提升      

指标2:提升“四个自信”      

“四个自信有所提升”      

“四个自信有所提升”      

生态效益
指标      

指标1:环境保护意识增强      

环境保护意识明显增强      

环境保护意识明显增强      

可持续影响
指标      

指标1:为科技提供可持续人才      

户户都有科技明白人      

户户都有科技明白人      

满意度
指标      

满意度指标      

指标1:服务对象满意度      

村民对“访惠聚”队员满意度达80%以上。      

村民对“访惠聚”队员满意度达85%。      

 

其他有关说明内容:无  

 

 

第三部分专业名词解释  

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

其他支出:赠与支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。  

本单位支出功能分类说明:    

206(类)01(款)01(项):指行政运行,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、租凭费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

206(类)04(款)02(项):指应用技术研究与开发,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。  

206(类)04(款)04(项):指科技成果转化与扩散,包括办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。  

206(类)07(款)02(项):指科普活动,包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。  

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,包括福利费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险费支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费。  

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,包括住房公积金。  

其他有关说明内容:无  

第四部分部门决算报表(见附表)  

 

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆塔城地区科学技术局.XLS
塔城地区科技局一般公共预算拨款“三公”经费支出.xls

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